PO FESR 2014/2020 – Azione 6.8.3. – Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche – Liquidazione fattura a Rai Com SpA 2^ conv.

Il Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo pubblica il DDS n. 1720 del 28/07/2023 con cui liquida la somma complessiva di € 272.060,00 (di cui imponibile € 223.000,00 e IVA € 49.060,00) a RAICOM spa a fronte della fattura elettronica n. 2241000866 del 27/12/2022, quale corrispettivo per l’acquisizione di spazi editoriali all’interno delle trasmissioni del palinsesto RAI, per il periodo nov – dic 2022 giusto impegno di spesa di cui al DDG n. 2977 del 10/11/2022.

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Dirigente Servizio 1

Lo Cascio Daniela

Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo UCO Servizio 1 Comunicazione
Informazioni Utili
CUP: G69B22000400006
CIG: 9465358485