Articoli Con CUP G69I22000890006
24 risultati trovati
PO FERS 2014/2020 – Azione 6.8.3. – Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche
Il Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo pubblica il DDS n. 1781 del 02/08/2023. Il Dirigente del Servizio 1 Comunicazione, dott.ssa Daniela Lo Cascio, liquida e paga a favore dell’ANAC la somma pari a € 30,00 quale contribuzione obbligatoria per la gara n. 8692453, giusto impegno di spesa di cui al DDG…
PO FESR 2014/2020 – Azione 6.8.3 – See Sicily Eventi Turistici Culturali – Impegno e liquidazione ANAC
Il Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo pubblica il D.D.G. n. 3952 del 30/12/2022 con cui Impegna la somma dovuta a titolo di contribuzione scaturente dalle procedure di gara attivate dal Servizio 1 “Comunicazione” per le gare n. 8690205, n. 8690554 e n. 8738465, per complessivi € 90,00 giusta…
PO FESR 2014/2020 – Azione 6.8.3 – Campagna tv – Liquidazione SKY ITALIA srl
Il Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo pubblica il D.D.S. n. 3676 del 15/12/2022 con cui liquida la somma complessiva di €175.809,17 (imponibile €144.105,88 + IVA €31.703,29) giusto impegno di spesa di cui al DDG n. 2402 del 03/10/2022, a fronte della fattura elettronica n. 20221872000021 del…
PO FESR 2014/2020 – Azione 6.8.3 – Campagna promozionale – Pagamento imprese – Errata corrige decreto
Il Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo pubblica il D.D.S. n. 3392 del 30/11/2022 con cui rettifica l’art.2 del DDS 3177/S1 del 21/11/2022 come di seguito indicato: "Provvede al pagamento della parte imponibile delle sopracitate fatture mediante accredito sul conto corrente dedicato indicato dagli operatori nelle apposite dichiarazioni:…
PO FESR 2014/2020 – Azione 6.8.3 – Campagna promozionale – Liquidazione ditta RAI PUBBLICITA’ spa
Il Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo pubblica il D.D.S. n. 3361 del 30/11/2022 con cui liquida la somma complessiva di €238.880,88 (imponibile €195.804,00 IVA €43.076,88) in favore di RAI PUBBLICITA' spa a saldo della fattura elettronica n. 6700046533 del 19/11/2022, per la promozione del See Sicily e…
PO FESR 2014/2020 – Azione 6.8.3 – Campagna promozionale – Liquidazione somme ditta CITYNEWS SPA
Il Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo pubblica il D.D.S. n. 3325 del 28/11/2022 con cui liquida la somma complessiva di € 4.021,60 (imponibile € 3.296,39 IVA € 725,21), giusto impegno di spesa definitivo di cui al D.D.G./S1 n. 2511 del 06/10/2022, a fronte della fattura elettronica n.IT00122V0600249 del…
PO FERS 2014/2020 – Azione 6.8.3 – Campagna promozionale – Liquidazione somme n. 5 ditte
Il Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo pubblica il D.D.S. n. 3251 del 24/11/2022 con cui liquida la somma complessiva di€ 113.337,98 (Imponibile € 92.899,98 IVA € 20.438,00) s giusto impegno di spesa definitivo di cui al D.D.G./S1 n. 2511 del 06/10/2022: per € 60.999,98 (Imponibile € 49.999,98…
PO FESR 2014/2020 – Azione 6.8.3 – Campagna promozionale manifestazione Settimana Internazionale di Musica Sacra di Monreale – Liquidazione somme SPEED SR
Il Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo pubblica il D.D.S. n. 3182 del 21/11/2022, con cui liquida la somma complessiva di €.51.484,00 (Imponibile €42.200,00 IVA €.9.284,00), giusto impegno di cui al D.D.G. n. 2573 del 10/102022, a fronte della fattura elettronica n.2022/E60100034278 del 31/10/2022 emessa dalla SPEED SRL…
PO FESR 2014/2020 – Azione 6.8.3 – Settimana Musica Sacra di Monreale 2022 – Liquidazione somme n. 3 ditte
Il Dipartimento del Turismo Sport e Spettacolo, pubblica il D.D.S. n. 3177 del 21/11/2022 con il quale procede alla liquidazione, giusto DDG di Impegno n. 2573 del 10/10/2022, della somma complessiva di €. 31.451,60 (Imponibile € 25.780,00 IVA € 5.671,60) , a fronte della fattura n. 1768 del 25/10/202 emessa dalla Ediservice SRL la…
PO FESR 2014/2020 – Azione 6.8.3 – Settimana Musica Sacra di Monreale 2022 – Liquidazione somme n. 2 ditte
Il Dipartimento del Turismo, Sport e Spettacolo pubblica il D.D.S. n. 3179 del 21/11/2022 con cui procede alla liquidazione, giusto DDG di Impegno n.2664 del 17/10/2022, della somma complessiva di €. 11.468,00 (Imponibile € 9.400,00 IVA € 2.068,00) a fronte della fattura n.4/PA del 06/10/2022 emessa dalla Propagati srl e la…